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来宾市地震局2018年度部门决算公开

2019-10-18 17:08     来源:来宾市应急管理局     作者:来宾市应急管理局
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来宾市地震局

2018年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分:来宾市地震局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分:来宾市地震局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:来宾市地震局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:来宾市地震局概况

一、主要职能

1、根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草防震减灾地方性法规、规章,并组织实施。

2、编制本行政区域的防震减灾规划和计划,并组织实施。

3、负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。

5、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

6、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

7、组织开展本行政区域内水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

8、承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

9、推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

10、指导本行政区域内各县(市、区)和全市各单位的防震减灾工作。

11、承担市人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

来宾市地震局属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,核定编制8人,截止2018年12月,在职在编人员9人,其中处级4人,科级及科级以下5人。二层机构来宾市地震应急监测中心属财政全额拨款的事业单位,核定编制4人,截止2018年12月,在职在编人员4人,其中管理人员1人,专业技术人员3

本决算含来宾市地震局及二层机构来宾市地震应急监测中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:来宾市地震局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

部门:来宾市地震局                                               单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

202.15

一、一般公共服务支出

49.99

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

2.79

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

19.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

11.28

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

115.98

 

 

十九、住房保障支出

12.01

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

204.95

本年支出合计

208.29

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

77.28

年末结转和结余

73.93

总计

282.22

总计

282.22

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

部门:来宾市地震局                                                                                             单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

204.95

202.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

201

一般公共服务支出

46.65

43.851

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

20199

其他一般公共服务支出

46.65

43.851

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

2019999

其他一般公共服务支出

46.65

43.851

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

208

社会保障和就业支出

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

115.98

115.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

115.98

115.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200401

行政运行

98.19

98.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200405

地震预测预报

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

地震灾害预防

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200409

防震减灾信息管理

2.46

2.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200450

地震事业机构

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

部门:来宾市地震局                                                                                                单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

208.29

197.76

10.53

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.02

19.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.28

11.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

115.98

115.98

10.53

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

115.98

115.98

10.53

0.00

0.00

0.00

2200401

行政运行

98.19

98.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2200405

地震预测预报

1.56

0.00

1.56

0.00

0.00

0.00

2200406

地震灾害预防

66.51

0.00

66.51

0.00

0.00

0.00

2200409

防震减灾信息管理

2.46

0.00

2.46

 

 

 

2200450

地震事业机构

7.251

72,513.86

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

12.01

12.01

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

12.01

12.01

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

12.01

12.01

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

202.15

一、一般公共服务支出

18

43.85

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

19.03

19.03

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

11.28

11.28

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

 

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

 

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

 

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

 

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

115.98

115.98

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

 

12.01

12.01

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

 

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

 

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

12

202.15

本年支出合计

29

202.15

202.21

0.00

年初财政拨款结转和结余

13

0.00

年末结转和结余

30

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.00

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

202.15

合计

34

202.15

202.15

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:来宾市地震局                                                                                       单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

202.15

191.61

10.53

201

一般公共服务支出

43.85

43.85

0.00

20199

其他一般公共服务支出

43.85

43.85

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

43.85

43.85

0.00

208

社会保障和就业支出

19.02

19.02

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.02

19.02

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.02

19.02

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

11.28

11.28

0.00

21011

行政事业单位医疗

11.28

11.28

0.00

2101101

行政单位医疗

5.43

5.43

0.00

2101102

事业单位医疗

0.75

0.75

0.00

2101103

公务员医疗补助

5.10

5.10

0.00

220

国土海洋气象等支出

115.98

105.45

10.53

22004

地震事务

115.98

105.45

105.45

2200401

行政运行

98.19

98.19

0.00

2200405

地震预测预报

1.56

0.00

1.56

2200406

地震灾害预防

6.51

0.00

6.51

2200409

防震减灾信息管理

2.46

0.00

2.46

2200450

地震事业机构

7.25

7.25

0.00

221

住房保障支出

12.01

12.01

0.00

22102

住房改革支出

12.01

12.01

0.00

2210201

住房公积金

12.01

12.01

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:来宾市地震局                                                                                                单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

169.44

302

商品和服务支出

20.52

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

81.86

30201

办公费

2.43

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

4.40

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

5.29

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.02

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.59

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.35

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

5.10

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.82

30211

差旅费

4.39

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

12.01

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.05

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

35.53

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.02

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.27

30216

培训费

0.24

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.21

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.20

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

8.70

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.53

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.75

30239

其他交通费用

10.14

 

 

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

170.46

公用经费合计

21.16

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门:来宾市地震局                                                                                               单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门:来宾市地震局                                                                                                    单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:来宾市地震局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

  • 2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入282.22万元,其中本年收入204.95万元,较2017年度决算数增加46.44万元,增长29.29%收入具体情况如

1.财政拨款收入202.15万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加44.12万元,增长27.92%,主要原因:一是新增人员工资调整;二是新增项目支出

2.其他收入0.48万元,为公益性岗位各项补贴较2017年度决算数增加2.32万元,增长483.00%,主要原因是公益岗各项补贴增加、银行利息及2018年调整以前年度其他应付款科目余额调整。

3.上年结转和结余77.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.56万元,下降0.72%,主要原因是随着2018年业务工作开展,相关经费已完成结算

(二)本部门2018年度总支出282.22万元,其中本年支出208.30万元,较2017年度决算数增加37.87万元,增长22.22%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出50.00万元,较2017年度决算数减少120.43万元,下降70.66%,主要原因是人员增加不包含新增的项目经费,2018年项目经费支出不列入一般公共支出里。

2.医疗卫生与计划生育支出11.28万元,主要用于地震局本级及二层机构人员基本医疗、生育险等方面的支出。

3.国土海洋气象等支出115.98万元,主要用于项目经费、其他公用经费等支出。

4.住房保障支出8.70万元,主要用于按照国家政策规定缴纳单位部分职工公积金。

5.社会保障就业支出19.02万元,用于养老保险、职业年金经费支出。

6.年末结转和结余73.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加8.00万元,增长12.14%,主要原因是随着2018年业务工作开展,相关经费已完成结算

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

来宾市地震局2018 年度一般公共预算支出202.15万元,较2017年度决算数减少44.12万元,下降27.92%。其中:基本支出191.61万元,项目支出10.53万元。

来宾市地震局2018 年度一般公共预算支出年初预算为171.17万元,支出决算为208.30万元,完成年初预算的100.00%。

(一)一般公共服务支出年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100.00 %,主要用于来宾市地震局人员工资福利、办公经费及相关业务经费2018年度新增2名技术人员,调整了工资福利及退休人员补助

1. 行政事业单位医疗支出11.28万元,其中:行政单位医疗5.43万元,事业单位医疗0.75万元,公务员医疗补助5.10万元。

2.国土海洋气象等支出115.98万元,其中:行政运行98.19万元,地震预测预报1.56万元,地震灾害预防6.51万元,防震减灾信息管理2.46万元,地震事业机构7.25万元。

3.住房保障支出12.01万元,其中:住房公积金12.01万元。

4.社会保障和就业支出19.02万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出197.76万元,支出具体情况如下:

工资福利支出169.44万元,完成年初预算的100%。

商品和服务支出20.52元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助0.75万元完成年初预算的100%.

四、2018年度政府性基金支出决算情况

来宾市地震局2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。   

(三)公务接待费支出0.25万元,成年初预算100%,2018年度国内公务接待批次5次,17人5次,主要用于按规定开支的国内公务接待支出。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说

2018年本部门机关运行经费支出20.52万元比2017年减少96.47万元,下降82.46%。主要用于来宾市地震局本级机关及二层机构为保证日常运转发生的基本支出,如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。通用设备28.56万元,专用设备18.62万元,家具用具、装具及动植物10.32万元,固定资产总计57.50万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共组织对防震减灾宣传经费1个项目进行了绩效评价,涉及涉及项目支出2.46万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。从评价情况来看,来宾市地震局2018年相关工作按要求开展,经费按要求支出,达到预期目的。

 

 

  •  名词解释

 

一、财政拨款收入:指来宾市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入来宾市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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